4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/10/2015 ATÉ 16/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
20
Data de Lançamento: 16/10/2015 |
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
4.313,84
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
51
350/009-2015
4.313,85
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - TERMINAL RODOVIÁRIO DE |
REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco - Centro - PARA USO DO TERMINAL RODOVIARIO - 11ª |
PARCELA PERÍODO 01/09 A 30/09/2015 - ADMINISTRAÇÃO |
4.313,84
SV
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
1.916,56
71
429/009-2015
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA PAGAMENTO DAS |
FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - FINANÇAS |
1.916,56
1,0000
1.916,56
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
214,90
186
471/028-2015
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
214,90
1,0000
214,90
209,58
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
51
488/018-2015
209,58
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA PABX E PARA PAGAMENTO DAS CONTAS E TELEFONES PARA USO |
DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO |
209,58
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
785,86
103
500/012-2015
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
785,86
1,0000
785,86
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
99,19
4
587/028-2015
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS - |
GABINETE |
99,19
1,0000
99,19
592,67
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
592,67
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
679
597/008-2015
592,67
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR (3822-4699) E |
CASA LAR (3822-2638) - FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
592,67
1,0000
1.184,47
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
1.184,47
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
652
605/011-2015
1.184,47
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - Para consumo de todos os CRAS - Fevereiro à Dezembro/2015 |
- ASSIST. SOCIAL - C/C 28.286-3 B.B. |
1.184,47
1,0000
2.721,23
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
4
606/013-2015
2.721,23
1 - PARA DESPESAS COM TELEFONE FIXO NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - |
GABINETE |
2.721,23
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
474,52
218810102
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
791/000-2015
474,52
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 350 - 4313,84
474,52
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
474,52
218810102
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
792/000-2015
474,52
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 349 - 4313,84
474,52
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
209,37
218810102
J
11.275.768/0001-94
0,00
5397
793/000-2015
209,37
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1805 - 4758,34
209,37
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
53,28
218810102
J
11.275.768/0001-94
0,00
5397
794/000-2015
53,28
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1801 - 1210,95
53,28
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
180,18
218810102
J
11.275.768/0001-94
0,00
5397
795/000-2015
180,18
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1800 - 4094,98
180,18
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
1.100,00
218810102
J
07.263.330/0001-19
0,00
5397
796/000-2015
1.100,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1918 - 10000,00
1.100,00
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/10/2015 ATÉ 16/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
20
0,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
66,40
218810102
J
48.674.378/0001-05
0,00
5397
797/000-2015
66,40
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 306 - 6323,99
66,40
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
6.284,76
218810102
J
48.674.378/0001-05
0,00
5397
798/000-2015
6.284,76
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 305 - 598548,95
6.284,76
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
216,00
218810102
J
48.674.378/0001-05
0,00
5397
799/000-2015
216,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 307 - 20571,54
216,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
53,83
218810102
J
48.674.378/0001-05
0,00
5397
800/000-2015
53,83
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 308 - 5127,06
53,83
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
1.605,14
218810102
J
46.701.355/0001-09
0,00
5397
801/000-2015
1.605,14
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 3180 - 48640,50
1.605,14
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
964,15
218810102
J
46.701.355/0001-09
0,00
5397
802/000-2015
964,15
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 3181 - 29216,70
964,15
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
825,73
113819900
J
03.810.438/0001-23
0,00
5839
803/000-2015
825,73
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 365 - R$ 23.592,39
825,73
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
0,00
204,60
113819900
J
10.239.505/0001-67
0,00
5839
804/000-2015
204,60
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 526 - R$ 16.700,00
204,60
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
0,00
204,58
113819900
J
10.239.505/0001-67
0,00
5839
805/000-2015
204,58
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 525 - R$ 16.700,00
204,58
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
679,40
231
805/036-2015
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE |
DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO |
679,40
1,0000
679,40
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
1.756,15
231
805/037-2015
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE |
DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO |
1.756,15
1,0000
1.756,15
0,00
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
2.671,79
113819900
J
07.263.330/0001-19
0,00
5839
806/000-2015
2.671,79
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1927 - R$ 24.288,98
2.671,79
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
3.216,09
113819900
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
807/000-2015
3.216,09
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 341 - R$ 29.237,22
3.216,09
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
476,97
113819900
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
808/000-2015
476,97
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 331 - R$ 4.336,07
476,97
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
480,64
113819900
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
809/000-2015
480,64
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 332 - R$ 4.369,43
480,64
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
0,00
82,73
113819900
J
05.841.753/0001-43
0,00
5839
810/000-2015
82,73
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 831 - R$ 752,10
82,73
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
703,29
113819900
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
811/000-2015
703,29
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 346 - R$ 6.393,53
703,29
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/10/2015 ATÉ 16/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
20
0,00
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
404,64
113819900
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
812/000-2015
404,64
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 343 - R$ 3.678,57
404,64
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
244,45
113819900
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
813/000-2015
244,45
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 344 - R$ 2.222,32
244,45
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
2.538,78
113819900
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
814/000-2015
2.538,78
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 345 - R$ 23.079,89
2.538,78
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
1.072,03
113819900
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
815/000-2015
1.072,03
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 349 - R$ 9.745,74
1.072,03
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
947,07
113819900
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
816/000-2015
947,07
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 350 - R$ 8.609,73
947,07
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES |
LTDA |
0,00
57,56
113819900
J
57.805.087/0001-91
0,00
5839
817/000-2015
57,56
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 938 - R$ 16.446,43
57,56
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
2.532,25
231
859/011-2015
1 - DESPESA COM ELETRICIDADE - EMPENHAMENTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA |
SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES - DESENV. AGRÁRIO |
2.532,25
1,0000
2.532,25
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
316,31
231
862/011-2015
1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA - PARA USO DESTA RECRETARIA REFERENTE AS LINHA (13) 3822-5946 E |
(13) 3822-5947, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - DESENV. AGRÁRIO |
316,31
1,0000
316,31
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4.892,51
636
879/014-2015
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSITÊNCIA |
4.892,51
1,0000
4.892,51
603,81
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
191
895/010-2015
603,81
1 - - CONSUMO DE TELEFONIA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MÊS DE FEVEREIRO A JUNHO |
DE 2015 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO, DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2015 - SERV. |
MUNICIPAIS |
603,81
1,0000
193,40
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
41
1000/006-2015
193,40
1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - |
JURÍDICO |
193,40
1,0000
347,63
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
433
1007/009-2015
347,63
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CAPS - |
CONVÊNIO MS - CAPS - C/C 0903/006/624.026-5 CEF - SAÚDE |
347,63
1,0000
1.748,50
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
278
1014/009-2015
1.748,50
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA |
SECRETARIA, ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - |
C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
1.748,50
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
9.557,53
323
1015/009-2015
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE |
SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
9.557,53
1,0000
9.557,53
264,40
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
351
1020/009-2015
264,40
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - |
CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE |
264,40
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/10/2015 ATÉ 16/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
20
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
534,86
462
1023/009-2015
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VISA E VE - |
MS - VE - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE |
534,86
1,0000
534,86
6.977,28
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
323
1026/009-2015
6.977,28
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES |
DE SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
6.977,28
1,0000
210,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
462
1027/010-2015
210,00
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PRÉDIO DA |
VIG. EPIDEMIOLÓGICA - MS - VE - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE |
210,00
1,0000
58,03
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
462
1028/009-2015
58,03
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PAM - |
CONTA PAM - C/C 624.023-0 CEF - SAÚDE |
58,03
1,0000
164,19
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
462
1029/009-2015
164,19
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VIGILÂNCIA |
SANITÁRIA - MS - VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
164,19
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
JAIR ANTONIO ONGARATO
0,00
220,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
0,00
40
1040/008-2015
220,00
1 - PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTÕNIO DE CAMPOS 297 - SALA 13 E 114 PARA |
O EXERCÍCIO DE 2015 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
220,00
1,0000
0,00
327/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
110,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
0,00
351
1272/008-2015
110,00
1 - MONITORAMENTO DE ALARME - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR |
(CEREST) NO EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 253-2 C.E.F - MONITORAMENTO DO ALARME 24 HORAS VIA GPRS - |
SET/2015 - SAÚDE |
110,00
SV
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
352,48
693
1362/009-2015
1 - PREVISÃO DE GASTOS DE TELEFONIA PARA OS Nº 13-38217889 / 13-38212932 / 13-38215213 - FUNSSOL
352,48
1,0000
352,48
107,40
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
68
1697/003-2015
7,16
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
PARA USO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA - AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA - FINANÇAS |
107,40
UN
15,0000
275,26
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
477
3273/007-2015
275,26
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MERENDA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. |
PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO |
275,26
1,0000
1.255,95
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
477
3274/005-2015
1.255,95
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SME DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIOS - |
EDUCAÇÃO |
1.255,95
1,0000
2.344,34
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
477
3275/005-2015
2.344,34
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA CRECHES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIOS - |
EDUCAÇÃO |
2.344,34
1,0000
973,39
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
551
3277/005-2015
973,39
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIOS - |
EDUCAÇÃO |
973,39
1,0000
543,57
2233/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
186
3416/007-2015
543,57
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015 - REEMPENHADO CONFORME NOVO |
CONTRATO - PREGÃO 005/2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
543,57
1,0000
0,00
3162/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
110,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
0,00
433
4511/005-2015
110,00
1 - MONITORAMENTO DE ALARME - PARA O PRÉDIO DO CAPS I - MONITORAMENTO DE ALARME 24HS - C/C |
624026-5 CEF - SET/2015 - SAÚDE |
110,00
SV
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/10/2015 ATÉ 16/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
20
5.853,60
11506/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
0,00
442
5060/000-2015
0,03
1 - AMINOFILINA 100MG - COMPRIMIDO - VITAPAN
429,00
COMP
13.000,0000
3,05
2 - ACEBROFILINA 50 MG/5ML XAROPE - FRASCO COM 120 ML + COPO MEDIDA - PRATI DONADUZZI
2.440,00
FR
800,0000
0,15
3 - CUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90MG - CIFARMA
1.731,60
DRAG
11.700,0000
0,05
4 - FLUOXETINA, CLORIDRATO 20MG - TEUTO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, |
UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, |
PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE |
1.253,00
CAP
25.060,0000
3.840,00
9999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
184
5201/000-2015
38,40
1 - Papel higiênico folha dupla, picotado e de alta qualidade, composto por 100% de fibras naturais, |
acondicionado em fardos contendo 12 pacotes com 4 unidades. - FANCY - PARA UTILIZAÇÃO DESTA |
SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
3.840,00
FD
100,0000
0,00
34/2012
Tomada de Preço Compras e Serviços
MABRA CONSTRUÇÕES LTDA EPP
-49.372,02
0,00
RP
J
12.614.930/0001-14
0,00
5010
5309/000-2012 - 01
-49.372,02
1 - Anulação da Nota nº 5309/0-2012 - MOTIVO: EMPRESA NÃO CONCLUIU A OBRA - CONFORME CI 258/2015
-49.372,02
1,0000
58,03
3980/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
71
5528/012-2015
58,03
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA USO DESTA SECRETARIA - |
FINANÇAS |
58,03
1,0000
1.594,29
3980/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
71
5528/013-2015
1.594,29
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA USO DESTA SECRETARIA - |
FINANÇAS |
1.594,29
1,0000
757,10
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
678
5772/003-2015
3,23
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS |
VEÍCULOS DE USO DO CONSELHO TUTELAR - PALIO EHE 7300 - PARA JUNHO À DEZEMBRO/2015 - REC. |
PRÓPRIO - FMDCA |
757,10
LT
234,1800
669,48
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
633
5773/003-2015
2,98
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - REF. CONSUMO DE AGOSTO/15 - ASSISTÊNCIA
669,48
LT
224,9000
5.273,77
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
178
5775/010-2015
3,23
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - AGOSTO/2015 - SERV. MUNICIPAIS
5.273,77
LT
1.631,2300
3.361,70
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
178
5775/011-2015
2,98
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
730,86
LT
245,5200
2,84
2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
AGOSTO/2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
2.630,84
LT
926,5800
4.830,81
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
178
5775/012-2015
2,84
1 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
AGOSTO/2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
4.830,81
LT
1.701,4100
3.463,95
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
178
5775/013-2015
2,84
1 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
AGOSTO/2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
3.463,95
LT
1.220,0000
4.684,84
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
178
5775/014-2015
2,84
1 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
AGOSTO/2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
4.684,84
LT
1.650,0000
1.438,14
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
141
5776/003-2015
3,23
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
AGOSTO/2015 - TRÂNSITO |
1.438,14
LT
444,8300
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/10/2015 ATÉ 16/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
20
1.758,85
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
190
5804/003-2015
2,98
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
907,93
LT
305,0000
3,23
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DAS VIATURAS DO CORPO DE |
BOMBEIROS - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
850,92
LT
263,2000
1.034,23
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
101
5805/003-2015
2,23
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA
256,92
LT
115,1600
3,23
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
PLANEJ. URBANO |
777,31
LT
240,4300
27,90
356/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
68
6330/000-2015
27,90
1 - Bobina para máquina de calcular 1 via, medindo 57 mm de largura x 32 m de comprimento, com tubete |
plástico resistente medindo 10 mm de diâmetro. Deverá o produto proporcionar escrita com clareza e nitidez. |
Acondicionada em caixa de papelão contendo 30 bobinas, pesando aproximadamente 3,650 kg, na embalagem |
conter dados de identificação do fabricante, código de barras e instruções de armazenamento. - ALLSOMA - |
ATENDER A NECESSIDADE DAS SECRETARIAS TESOURARIA E CONTABILIDADE - FINANÇAS |
27,90
CX
1,0000
0,00
4771/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
149,38
143
6402/002-2015
1 - ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
149,38
1,0000
149,38
0,00
4772/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
1.156,15
172
6403/006-2015
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - C/C 305-9 CEF - |
TRÂNSITO |
1.156,15
1,0000
1.156,15
0,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
598.548,95
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
0,00
526
6488/005-2015
3,93
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 13.022-9 BB - |
EDUCAÇÃO |
598.548,95
KM
152.302,5300
0,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
6.323,99
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
48.674.378/0001-05
0,00
524
6489/004-2015
3,93
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - |
EDUCAÇÃO |
6.323,99
KM
1.609,1600
0,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
20.571,54
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
0,00
531
6490/005-2015
3,93
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 16.525-5 BB - |
EDUCAÇÃO |
20.571,54
KM
5.234,4900
0,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
5.127,06
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
48.674.378/0001-05
0,00
524
6491/003-2015
3,93
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - |
EDUCAÇÃO |
5.127,06
KM
1.304,6000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
1.774,59
191
6528/005-2015
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE JUNHO A |
DEZEMBRO DE 2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
1.774,59
1,0000
1.774,59
0,00
4965/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
2.155,20
477
6532/004-2015
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SME DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - |
EDUCAÇÃO |
2.155,20
1,0000
2.155,20
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
4.313,84
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
278
6616/005-2015
4.313,84
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CAPS - Rua: Nelson Brihi Badur, 349 |
- Vila Tupy - Registro/SP - PARA USO DO CAPS - C/C ACERTO CONTÁBIL - CONFORME CI 147/2015 - REF. |
11ª PARCELA PERÍODO 03/09/15 A 02/10/15 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
4.313,84
SV
1,0000
0,00
4546/2015
Dispensa
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
24,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
06.258.194/0001-06
0,00
315
6623/012-2015
24,00
1 - CARIMBO EM MADEIRA - 9CM X 7,5CM - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA UBS CENTRO - C/C 26.179-3 |
BB - SAÚDE |
24,00
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/10/2015 ATÉ 16/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
20
0,00
5129/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
453,00
41
6629/003-2015
1 - CONSUMO DE ENERGIA - JURÍDICO
453,00
1,0000
453,00
0,00
5213/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DIGICON S/A - CONTROLE ELETRÔNICO PARA |
MECÂNICA |
0,00
798,37
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
88.020.102/0002-09
0,00
174
6722/000-2015
374,79
1 - CONSERTO NO MÓDULO POTENCIA . 019.01.306
374,79
SV
1,0000
211,79
2 - CONSERTO NO MÓDULO POTENCIA . 019.707 - REPARO NO SISTEMA SEMAFÓRICO MUNICIPAL - C/C |
305-9 CEF - TRÂNSITO |
423,58
SV
2,0000
0,00
5281/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
246,31
433
6726/005-2015
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA COMPLEMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE |
2015, PARA USO DO CAPS - 624.026-5 CEF - SAÚDE |
246,31
1,0000
246,31
8.132,40
11506/2014
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
0,00
442
7330/000-2015
0,02
1 - ATENOLOL 50MG - PRATI DONADUZZI
720,00
COMP
30.000,0000
0,05
2 - CIMETIDINA 200MG - PRATI DONADUZZI
950,40
COMP
19.800,0000
0,15
3 - CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500MG - PRATI DONADUZZI
5.089,50
COMP
35.100,0000
9,15
4 - TETRACICLINA, CLORIDRATO 25MG/G + ANFOTERICINA B 12,5MG/G CREME VAGINAL - BISNAGA COM |
45G + APLICADOR - PRATI DONADUZZI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS |
VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF |
CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE |
1.372,50
TB
150,0000
3.411,04
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
517
7369/004-2015
3.411,04
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEFS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - ACERTO CONTÁBIL REF. |
EMP. 3276/0-2015 (CONFORME SOLICITADO NA CI N° 100/2015 - SME/STPFO) - C/C 404-7 CEF - SEC. |
EDUCAÇÃO. |
3.411,04
1,0000
0,00
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
48.640,50
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
46.701.355/0001-09
0,00
401
7382/002-2015
2,70
1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO |
VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO |
RESERVA - REF. PARTE DO 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 067/2012 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C |
0903/006/624027-3 CEF - AGOSTO/15 - SAÚDE |
48.640,50
KM
18.015,0000
1.594,30
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
51
7573/002-2015
1.594,30
1 - PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONE FIXO - EXERCÍCIO 2015 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE |
TELEFONE FIXO 3821-2565 / 38281000 / 38223928 / 3821-6008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1.594,30
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
77,89
51
7580/011-2015
1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA |
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
77,89
1,0000
77,89
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
83,34
51
7580/012-2015
1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA |
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
83,34
1,0000
83,34
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
1.916,55
51
7580/013-2015
1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA |
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1.916,55
1,0000
1.916,55
0,00
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
19.072,21
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.941.945/0001-69
0,00
123
7607/002-2015
19.072,21
1 - Serviço de Obras - Contra Partida TP.: 011/2013 - CT.: 008/2014 - Construção, ampliação e revitalização do |
Mercado Municipal Contrato de Repasse nº 0278.533-09/2008 Ministério da Agricultura - Acerto Contábil ref. |
empenho 1622/2015 - Ref. CI 0356/15 - PLANEJ. URBANO |
19.072,21
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
25.960,16
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
04.941.945/0001-69
0,00
126
7609/001-2015
25.960,16
1 - Serviço de Obras - Uso dos Rendimentos TP.: 011/2013 - CT.: 008/2014 - Construção, ampliação e |
revitalização do Mercado Municipal Contrato de Repasse nº 0278533-09/2008 Ministério da Agricultura - Acerto |
Contábil ref. empenho 1622/2015 - C/C 647.076-7 CEF - Ref. CI 0356/15 - PLANEJ. URBANO |
25.960,16
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/10/2015 ATÉ 16/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
20
0,00
5994/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
1.555,62
766
7666/013-2015
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA SECRETARIA - ESPORTES
1.555,62
1,0000
1.555,62
199,33
6027/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
766
7681/004-2015
199,33
1 - PARA PAGAMENTO MENSAL DE TELEFONIA - EXERCÍCIO 2015 - ESPORTES
199,33
1,0000
0,00
6027/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
217,75
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
217,75
766
7681/005-2015
1 - PARA PAGAMENTO MENSAL DE TELEFONIA - EXERCÍCIO 2015 - ESPORTES
217,75
1,0000
217,75
594,90
6076/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
594,90
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
659
7716/002-2015
594,90
1 - REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CREAS (3822-4721 E 3822-2369) - ATÉ |
DEZEMBRO/2015 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
594,90
1,0000
1.231,34
6077/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
1.231,34
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
636
7717/001-2015
1.231,34
1 - REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DESTA SEC. (3828-2050, 3822-3361 E 3821-2847), |
CCI (3821-2274) E BANCO DO POVO (3821-7888) - ATÉ DEZEMBRO/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
1.231,34
1,0000
386,04
6078/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
386,04
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
645
7731/003-2015
386,04
1 - REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA (3828-2050, 3822-3361 E |
3821-2847), CCI (3821-2274) E BANCO DO POVO (3821-7888) ATÉ DEZEMBRO/2015 - REC. PRÓPRIO - |
ASSISTÊNCIA |
386,04
1,0000
1.019,20
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
49
7868/000-2015
12,74
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - Produto 100% puro, oriundo de grãos de café |
torrados e moído. Cor, sabor e odor característicos. Embalagem: saco de polietilino, atóxico, resistente, |
termossoldado ou em filme de poliéster metalizado com polietileno, termossoldado, contendo peso liquido de |
quinhentos (500) gramas, na embalagem deverá constar a classificação do produto. Validade mínima de 04 |
(quatro) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - BRASILEIRO - PARA |
SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE |
ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO |
1.019,20
KG
80,0000
1.083,09
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
2
8033/001-2015
3,23
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA USO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS
1.083,09
LT
335,0100
1.787,98
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
2
8033/002-2015
3,23
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - AGOSTO/2015 - PARA USO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS
1.787,98
LT
553,0400
290,44
6050/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
68
8246/000-2015
6,20
1 - COLCHETE LATONA N° 12 - 72 UNIDADES - SALINAS
93,00
CX
15,0000
9,00
2 - COLCHETE LATONADO N° 15 - 72 UNIDAES - SALINAS
135,00
CX
15,0000
5,50
3 - CADERNO ATA, CAPA DURA PRETA - 50 FOLHAS - SD
55,00
UN
10,0000
1,86
4 - TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO, COR PRETA - 40ML - RADEX - PARA ATENDER A DIVISÃO DE |
TESOURARIA - FINANÇAS |
7,44
UN
4,0000
57,40
356/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
2
8484/000-2015
57,40
1 - Perfurador metálico com capacidade para perfurar 50 folhas, composto por lixeira com abertura inteligente, |
de modo que não seja necessário retirar a bandeja inteira para a remoção de resíduos, apoio anatômico |
emborrachado e escala removível. Deverá constar no produto simbologia de material reciclável em alto relevo. - |
EAGLE - PARA USO DO CRAM - GABINETE |
57,40
UN
1,0000
363,45
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
728
8652/001-2015
3,23
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - ESTIMATIVA PARA DESPESAS DE COMBUSTÍVEL PARA USO DA |
FROTA DESTA SECRETARIA - EXERCÍCIO 2015 - CULTURA |
363,45
LT
112,4200
0,00
6038/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
0,00
1.377,84
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
0,00
4
8723/001-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/10/2015 ATÉ 16/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
20
172,23
1 - REALIZAÇÃO DE OFICINA DE SENSIBILIZAÇÃO SOBRE GÊNERO E VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
688,92
%
4,0000
172,23
2 - REALIZAÇÃO DE OFICINA SOBRE DIVISÃO SEXUAL DO TRABALHO - CAPACITAÇÃO DA REDE DE |
ATENDIMENTO AS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA - GABINETE |
688,92
%
4,0000
0,00
6038/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
0,00
33.068,38
01.00.04.122.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
0,00
819
8726/001-2015
172,23
1 - REALIZAÇÃO DE OFICINA DE SENSIBILIZAÇÃO SOBRE GÊNERO E VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
16.534,19
%
96,0000
172,23
2 - REALIZAÇÃO DE OFICINA SOBRE DIVISÃO SEXUAL DO TRABALHO - CAPACITAÇÃO DA REDE DE |
ATENDIMENTO AS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA - GABINETE |
16.534,19
%
96,0000
94,13
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
190
8734/000-2015
2,23
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO POSTO DE BOMBEIROS DE |
REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS |
94,13
LT
42,1900
0,00
12963/2014
Pregão Presencial
STUDIO ART PUBLICIDADE E SOLUÇÃO LTDA - ME
0,00
3.066,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.555.220/0001-35
0,00
323
8815/000-2015
447,12
1 - CONFECÇÃO DE PLACA DE FACHADA EXTERNA EM ESTRUTURA METÁLICA COM PAINEL DE LONA EM |
IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA, NAS MEDIDAS 3,60MT X 90CM. |
1.788,48
SV
4,0000
690,00
2 - CONFECÇÃO DE PLACA DE FACHADA EXTERNA EM ESTRUTURA METÁLICA COM PAINEL DE LONA EM |
IMPRESSÃO DIGITAL, NAS MEDIDAS 5,00MT X 1,00MT. |
690,00
SV
1,0000
207,36
3 - CONFECÇÃO DE PLACA INTERNA COLORIDA NAS MEDIDAS 2,40MT X 0,80CM, EM CHAPA DE PVC
414,72
SV
2,0000
172,80
4 - CONFECÇÃO DE PLACA INTERNA COLORIDA NAS MEDIDAS 2,00MT X 0,80CM, EM EM CHAPA DE PVC - |
PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: UBS VILA NOVA, UBS REGISTRO B, ESF CAPINZAL, ESF |
TAQUARUÇU, ESF VOTUPOCA, ESF ALAY CORREA, ESF JD SÃO PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF XANGRILÁ, ESF |
SERROTE, ESF ARAPONGAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
172,80
SV
1,0000
103,40
7086/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
113
8817/000-2015
51,70
1 - ENVELOPE BRANCO 75G, 114MMX229MM - COM 1000 UNIDADES - PARA USO DA FISCALIZAÇÃO DE |
POSTURAS - PLANEJ. URBANO |
103,40
CX
2,0000
0,00
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
29.216,70
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
46.701.355/0001-09
0,00
401
8873/001-2015
2,70
1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO |
VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO |
RESERVA - PARTE DO 9º TA AO CONTRATO 067/2012 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C Nº 624027-3 CEF - |
AGOSTO/15 - SAÚDE |
29.216,70
KM
10.821,0000
0,00
6039/2015
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
10.000,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
0,00
477
8904/000-2015
0,10
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA |
ATENDER AS 44 UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITOU O GSE - C/C |
404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
10.000,00
M2
100.000,0000
0,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
0,00
210,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
0,00
351
8950/002-2015
13.500,05
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. A PARTE DO TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C |
253-2 CEF - SET/2015 - SAÚDE |
210,00
SV
0,0200
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
120,05
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
8984/000-2015
81,67
1 - MÃO DE OBRA. ALTERNADOR - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE |
APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM |
DESCONTO DE 30% TOTAL R$ 120,05 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
120,05
HR
1,4700
0,00
1208/2015
Pregão Presencial
JUCIMAR MARTINS ARBITRO - ME
0,00
20.492,19
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.872.353/0001-96
0,00
787
9438/001-2015
352,89
1 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Municipal de Futebol. Os jogos serão realizados aos |
finais de semana e feriados. Modalidade: Futebol. Categoria: Amador Masculino – 1ª Divisão. Tempo de Jogo: |
40X40. Equipe por jogo: 01 Árbitro, 02 Auxiliares, 01 Mesário e 02 Gandulas |
8.822,25
UN
25,0000
352,89
2 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Municipal de Futebol. Os jogos serão realizados aos |
finais de semana e feriados. Modalidade: Futebol. Categoria: Amador Masculino – 2ª Divisão. Tempo de Jogo: |
40X40. Equipe por jogo: 01 Árbitro, 02 Auxiliares, 01 Mesário e 02 Gandulas |
9.175,14
UN
26,0000
311,85
3 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Municipal de Futebol. Os jogos serão realizados aos |
finais de semana e feriados. Modalidade: Futebol. Categoria: Veteranos Masculinos. Tempo de Jogo: 40X40. |
Equipe por jogo: 01 Árbitro, 02 Auxiliares, 01 Mesário e 02 Gandulas - PARA ARBITRAGEM DOS JOGOS DOS |
CAMPEONATOS MUNICIPAL DE FUTSAL E DE FUTEBOL/15 - ESPORTES |
2.494,80
UN
8,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/10/2015 ATÉ 16/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
20
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
100.000,00
367
9440/003-2015
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 - RECURSO UPA CUSTEIO - C/C |
0903/006/398-9 C.E.F. - SAÚDE |
100.000,00
1,0000
100.000,00
-60,04
7702/2015
Outros/Não Aplicável
SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
286.977.738-81
0,00
630
9470/000-2015
500,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA
500,00
1,0000
0,00
7702/2015
Outros/Não Aplicável
SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS
-60,04
-60,04
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
286.977.738-81
0,00
630
9470/000-2015 - 01
-60,04
1 - Anulação da Nota nº9470/0-2015
-60,04
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
150,35
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
172
9517/000-2015
81,67
1 - TROCAR. PAINEL DE LUZ DE SINALIZAÇÃO - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEÍCULO STRADA , PLACA |
EHE 7194, PARA USO DESTA SECRETARIA - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
150,35
HR
1,8400
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
150,36
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
172
9518/000-2015
81,70
1 - ALINHAMENTO
30,23
HR
0,3700
81,67
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,10
HR
0,4900
81,66
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEÍCULO STRADA , PLACA EHE 7194, PARA |
USO DESTA SECRETARIA - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
80,03
HR
0,9800
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
200,09
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
9658/000-2015
81,67
1 - MÃO DE OBRA. ARREFECIMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP - 4300 DO SETOR DE |
APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM |
DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 200,09 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
200,09
HR
2,4500
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
400,18
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
9660/000-2015
81,67
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
200,09
HR
2,4500
81,67
2 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO ELETRÔNICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP - 4301 DO |
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA |
- COM DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 400,18 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
200,09
HR
2,4500
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
150,27
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
9661/000-2015
81,67
1 - MÃO DE OBRA . TRAMBULADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP - 4301 DO SETOR DE |
APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM |
DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 150,27 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
150,27
HR
1,8400
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
330,76
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
9663/000-2015
81,67
1 - SERVIÇO. DE TORNO
110,25
HR
1,3500
81,67
2 - MÃO DE OBRA. TROCAR
150,27
HR
1,8400
81,67
3 - ALINHAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM - 1619 DO SETOR DE APOIO ÀS |
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE |
30% NUM TOTAL DE R$ 330,76 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
70,24
HR
0,8600
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
560,25
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
9665/000-2015
81,67
1 - MÃO DE OBRA. DA PORTA
150,27
HR
1,8400
81,67
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
148,64
HR
1,8200
81,68
3 - MONTAGEM DE PNEU
20,42
SV
0,2500
81,67
4 - ALINHAMENTO
70,24
HR
0,8600
81,68
5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
50,64
HR
0,6200
81,66
6 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM - 1619 DO SETOR DE APOIO |
ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO |
DE 30% NUM TOTAL DE R$ 560,25 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
120,04
HR
1,4700
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
280,12
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
9667/000-2015
81,67
1 - MÃO DE OBRA. FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE - 9427 DO SETOR DE APOIO ÀS |
280,12
HR
3,4300
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/10/2015 ATÉ 16/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
11
20
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE |
30% NUM TOTAL DE R$ 280,12 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
176,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
323
9672/000-2015
88,70
1 - MONTAGEM
20,01
HR
0,2300
88,65
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
29,99
HR
0,3400
88,67
3 - ALINHAMENTO. DE DIREÇÃO
36,00
HR
0,4100
88,67
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA EHE - 7202 DA ESF DESTA |
SECRETARIA - COM DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 176,00 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
90,00
HR
1,0200
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
450,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
323
9673/000-2015
81,68
1 - LIMPEZA. ARREFECIMENTO
80,01
HR
0,9800
81,67
2 - MÃO DE OBRA
150,01
HR
1,8400
81,69
3 - ALINHAMENTO. DE DIREÇÃO
50,01
HR
0,6100
81,69
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
50,01
HR
0,6100
81,64
5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE - 7192 DA ESF DESTA |
SECRETARIA - COM DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 450,00 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
119,96
HR
1,4700
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
361,68
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
401
9726/000-2015
81,67
1 - MÃO DE OBRA
326,68
HR
4,0000
81,66
2 - SANGRIA. DO FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR ÀS REFERÊNCIAS |
PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 361,68 - C/C |
624027-3 CEF - SAÚDE |
35,00
HR
0,4300
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
410,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
401
9727/000-2015
81,67
1 - LIMPEZA DO TANQUE. COMB.
180,00
HR
2,2000
81,67
2 - MÃO DE OBRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR ÀS REFERÊNCIAS PARA O |
ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 410,00 - C/C |
624027-3 CEF - SAÚDE |
230,00
HR
2,8200
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
354,68
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
401
9731/000-2015
88,67
1 - MÃO DE OBRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 DO SETOR DE APOIO ÀS |
REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - COM DESCONTO DE 30% NUM TOTAL |
DE R$ 354,68 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
354,68
HR
4,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
371,01
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
401
9732/000-2015
88,67
1 - MÃO DE OBRA
266,01
HR
3,0000
88,67
2 - REPROGRAMAÇÃO. DE MODULO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9479 DO SETOR DE |
APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - COM DESCONTO DE 30% |
NUM TOTAL DE R$ 371,01 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
105,00
HR
1,1800
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
316,41
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
401
9735/000-2015
88,67
1 - MÃO DE OBRA
266,01
HR
3,0000
88,67
2 - ALINHAMENTO. DE DIREÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQX 8103 DO SETOR |
DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - COM DESCONTO DE |
30% NUM TOTAL DE R$ 316,41 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
50,40
HR
0,5700
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
592,71
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
401
9736/000-2015
88,68
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
33,60
HR
0,3800
88,66
2 - ALINHAMENTO. DE DIREÇÃO
50,43
HR
0,5700
88,66
3 - MONTAGEM
28,00
HR
0,3200
88,67
4 - MÃO DE OBRA
354,68
HR
4,0000
88,67
5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQS 3985 DO SETOR DE |
APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - COM DESCONTO DE 30% |
NUM TOTAL DE R$ 592,71 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
126,00
HR
1,4200
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/10/2015 ATÉ 16/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
12
20
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
596,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
401
9737/000-2015
88,67
1 - MÃO DE OBRA
100,00
HR
1,1300
88,67
2 - LIMPEZA. DE BICO INJETOR
180,00
HR
2,0300
88,66
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
24,00
HR
0,2700
88,67
4 - ALINHAMENTO. DE DIREÇÃO
72,00
HR
0,8100
88,67
5 - MONTAGEM
40,00
HR
0,4500
88,67
6 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQX 8103 DO SETOR DE |
APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - COM DESCONTO DE 30% |
NUM TOTAL DE R$ 596,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
180,00
HR
2,0300
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
480,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
401
9738/000-2015
88,66
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
48,01
HR
0,5400
88,67
2 - ALINHAMENTO
71,99
HR
0,8100
88,67
3 - MONTAGEM
80,00
HR
0,9000
88,67
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
180,00
HR
2,0300
88,67
5 - MÃO DE OBRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FSL 5328 DO SETOR DE APOIO ÀS |
REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - COM DESCONTO DE 30% NUM TOTAL |
DE R$ 480,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
100,00
HR
1,1300
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.440,64
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
9771/000-2015
81,67
1 - RETIFICA DO VOLANTE
90,65
HR
1,1100
81,67
2 - SERVIÇO DE EMBREAGEM. E CAMBIO
549,63
HR
6,7300
81,67
3 - SERVIÇO DE TIRAR. MOTOR PARA ELIMINAR VAZAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DJP |
6126 PARA ATENDIMENTO NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE |
30% NUM TOTAL DE R$ 1.440,64 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
800,36
HR
9,8000
0,00
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
360,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
0,00
150
9772/000-2015
0,08
1 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 115 gr - material colorido em |
04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratante, impressão somente na frente - SEMANA NACIONAL DE |
TRÂNSITO ENTRE 18 E 25 DE SETEMBRO - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
360,00
SV
4.500,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
150,28
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
9782/000-2015
81,68
1 - ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,67
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,02
HR
0,4900
81,67
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLADA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO AS |
REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 30% NUM TOTAL R$ 150,28 - C/C |
624027-3 CEF - SAÚDE |
80,04
HR
0,9800
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
150,28
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
9783/000-2015
81,68
1 - ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,67
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,02
HR
0,4900
81,67
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLADA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO AS |
REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 30% NUM TOTAL R$ 150,28 - C/C |
624027-3 CEF - SAÚDE |
80,04
HR
0,9800
665,00
12002/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
08.702.321/0001-40
0,00
797
9793/000-2015
19,00
1 - QUEIJO TIPO MUSSARELA - PARAÍSO
190,00
KG
10,0000
16,00
2 - PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA - FRIMESA
160,00
KG
10,0000
10,50
3 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOIDA - TATUIBI - AQUISIÇÃO PARA ATENDER AS OFICINAS DE GERAÇÃO |
DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
315,00
KG
30,0000
242,90
308/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
08.702.321/0001-40
0,00
797
9794/000-2015
2,80
1 - PIMENTAO VERDE - CEAGESP
28,00
KG
10,0000
7,00
2 - ALHO GRANDE - CEAGESP
70,00
KG
10,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/10/2015 ATÉ 16/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
13
20
3,50
3 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO - CEAGESP
35,00
KG
10,0000
1,45
4 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP
14,50
KG
10,0000
1,75
5 - BETERRABA EXTRA MÉDIA - CEAGESP
17,50
KG
10,0000
2,15
6 - AGRIÃO - MAÇO GRANDE - CEAGESP
21,50
MÇ
10,0000
1,05
7 - CHEIRO VERDE GRANDE - CEAGESP
10,50
MÇ
10,0000
1,87
8 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP
18,70
KG
10,0000
2,72
9 - MAÇÃ FUJI - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA ATENDER AS OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 |
CEF - FMFEPS |
27,20
KG
10,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
150,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
172
9814/000-2015
81,67
1 - MÃO DE OBRA. SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO E EIXO - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEÍCULO GM |
S-10 - PLACA CCZ 4270 - C/C 350-9 CEF - TRÂNSITO |
150,00
HR
1,8400
0,00
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
4.094,98
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
278
9843/000-2015
4,70
1 - LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM
32,90
M2
7,0000
18,53
2 - LASTRO DE CONCRETO - 5CM
129,71
M2
7,0000
5,20
3 - TELA ARMADURA (MALHA AÇO CA60 FYK = 600 MPA)
104,00
KG
20,0000
31,12
4 - ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACIÇO E=1/4 TIJOLO
532,46
M2
17,1100
56,49
5 - FORMA DE MADEIRA MACIÇA - ESTRUTURA DE CONCRETO
451,92
M²
8,0000
16,70
6 - EMBOCO
130,26
M²
7,8000
36,88
7 - REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS BRANCO BRILHANTE
544,35
M²
14,7600
4,36
8 - CAIAÇÃO
523,20
M²
120,0000
11,72
9 - TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 25MM (3/4') INCL CONEXOES
492,24
MT
42,0000
33,27
10 - TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL CONEXOES
399,24
MT
12,0000
26,88
11 - PISO DE CONCRETO DESEMPENADO COM REQUADRO 1,80CM E=6CM
604,80
M²
22,5000
180,60
12 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL) - REF. SERVIÇOS COMPLEMENTARES |
NA ÁREA EXTERNA DA ESF NOSSO TETO - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
149,90
M³
0,8300
0,00
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
1.210,95
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
278
9844/000-2015
4,70
1 - LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM
32,90
M2
7,0000
18,53
2 - LASTRO DE CONCRETO - 5CM
88,39
M2
4,7700
5,20
3 - TELA ARMADURA (MALHA AÇO CA60 FYK = 600 MPA)
62,40
KG
12,0000
33,50
4 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E= 9CM
399,66
M²
11,9300
56,49
5 - FORMA DE MADEIRA MACIÇA - ESTRUTURA DE CONCRETO
564,90
M²
10,0000
36,88
6 - REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS BRANCO BRILHANTE - REF. DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE |
PADRÃO DE ENERGIA DA ESF NOSSO TETO - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
62,70
M²
1,7000
0,00
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
4.758,34
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
278
9845/000-2015
570,50
1 - PORTA DE FERRO
1.956,82
M²
3,4300
117,38
2 - DEMOLIÇÃO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO
765,32
M³
6,5200
14,22
3 - DEMOLIÇÃO PISO GRANIL LADR HID/CER CACOS INCLUSIVE BASE
99,54
M²
7,0000
10,41
4 - PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMÃOS
1.505,81
M²
144,6500
12,24
5 - PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS - REF. SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE LAJE DA |
SALA DE RAIO X E ADEQUAÇÃO DA PORTA DO CORREDOR SUPERIOR DA UBS CENTRO - C/C 410-1 CEF - |
SAÚDE |
430,85
M²
35,2000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
1.063,17
278
9848/002-2015
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA 04 MESES DO EXERCÍCIO DE 2015. PARA |
USO DA SECRETARIA, ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTO E ALMOXARIFADO DE MATERIAL - C/C |
0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
1.063,17
1,0000
1.063,17
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/10/2015 ATÉ 16/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
14
20
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
553,24
351
9855/002-2015
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA 04 MESES DO EXERCÍCIO DE 2015- - |
PARA USO DO CEREST - SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 C.E.F. - SAÚDE |
553,24
1,0000
553,24
0,00
8328/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
0,00
2.485,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
60.896.248/0001-04
0,00
315
9891/000-2015
48,40
1 - PASSAGEM - REGISTRO/SÃO PAULO
1.210,00
SV
25,0000
51,00
2 - PASSAGEM - SÃO PAULO/REGISTRO - PARA USO DOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO |
- PERÍODO DE 3 MESE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
1.275,00
SV
25,0000
0,00
12963/2014
Pregão Presencial
STUDIO ART PUBLICIDADE E SOLUÇÃO LTDA - ME
0,00
309,12
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.555.220/0001-35
0,00
323
9901/000-2015
309,12
1 - CONFECÇÃO DE PLACA DE FACHADA EXTERNA EM ESTRUTURA METÁLICA COM PAINEL DE LONA EM |
IMPRESSÃO DIGITAL, NAS MEDIDAS 2,80MT X 0,80CM. - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C |
624025-7 - SAÚDE |
309,12
SV
1,0000
250,00
8556/2015
Outros/Não Aplicável
JOÃO ALVES DE ARRUDA JUNIOR
0,00
250,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
349.180.428-05
0,00
630
10303/000-2015
250,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS CENTRAL E |
AGROCHÁ - ASSISTÊNCIA |
250,00
1,0000
0,00
34/2012
Tomada de Preço Compras e Serviços
MABRA CONSTRUÇÕES LTDA EPP
-498,50
0,00
RP
J
12.614.930/0001-14
0,00
5010
10536/000-2012 - 02
-498,50
1 - Anulação da Nota nº 10536/0-2012 - MOTIVO: EMPRESA NÃO CONCLUIU A OBRA - CONFORME CI |
258/2015 |
-498,50
1,0000
0,00
9293/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
411,91
462
10848/001-2015
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O PERÍODO DE 4 MESES NO EXERCÍCIO DE 2015 - |
PARA USO DA VISA, VIG. EPIDEMIOLÓGICA E PAM - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
411,91
1,0000
411,91
1.300,00
9372/2015
Outros/Não Aplicável
SAMUEL PINTO PEREIRA
0,00
1.300,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
127.101.158-16
0,00
770
10875/000-2015
1.300,00
1 - REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, |
PEDÁGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS - ESPORTES |
1.300,00
1,0000
0,00
9447/2015
Outros/Não Aplicável
LUIZ TOSHIAKI HIRATA JUNIOR
1.000,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
154.033.128-89
0,00
16
10882/000-2015
1.000,00
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE
1.000,00
1,0000
0,00
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
27,60
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
229
10883/000-2015
1,38
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO - PARA USO NA |
SECRETARIA - DES. AGRÁRIO |
27,60
FR
20,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
43,25
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
0,00
229
10884/000-2015
1,73
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - DA BARRA - PARA USO NA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
43,25
KG
25,0000
0,00
3482/2015
Pregão Presencial
NOSSO TETO IND. COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO |
LTDA- |
6.076,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
07.478.678/0001-23
0,00
207
10885/000-2015
30,38
1 - TUBO DE CONCRETO - 0,40X1,00M - PS 1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - |
NOSSO TETO - PARA USO DA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
6.076,00
UN
200,0000
0,00
3482/2015
Pregão Presencial
SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E CONSTRUTORA LTDA
8.265,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
57.363.939/0001-38
0,00
207
10886/000-2015
29,00
1 - GUIA DE CONCRETO - CONJUGADA 0,80X0,25X0,25, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - SC
4.350,00
UN
150,0000
130,50
2 - TUBO DE CONCRETO - 0,80X1,00M - PA 2 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - |
SC - PARA USO DA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
3.915,00
UN
30,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
5.684,40
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
207
10887/000-2015
18,12
1 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - CAUE
2.174,40
UN
120,0000
27,00
2 - TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 6 MM 2,13 X 1,10 - ETERNIT - PARA USO DA SECRETARIA - |
SERV.MUNICIPAIS |
3.510,00
UN
130,0000
0,00
5999/2015
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
3.075,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
207
10888/000-2015
205,00
1 - Barra de tubo em aço carbono, acabamento galvanizado a fogo, classe leve, espessura da parede de |
2,65mm, comprimento de 6m, com costura e rosca nas extremidades, bitola 2”, que atenda as especificações |
da NBR 5580. - TUBOFLY - PARA USO DA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
3.075,00
UN
15,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/10/2015 ATÉ 16/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
15
20
0,00
3482/2015
Pregão Presencial
ULTRA - ENGENHARIA, CONTRUÇÕES, COMÉRCIO E |
SERVIÇO |
5.256,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
11.072.736/0001-91
0,00
207
10889/000-2015
13,14
1 - CONCRETO ASFÁLTICO USINADO À QUENTE PARA APLICAÇÃO À FRIO - EMBALAGEM DE 25KG - ULTRA |
ASFALTOS - PARA USO DA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
5.256,00
UN
400,0000
0,00
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
651,42
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
0,00
737
10890/000-2015
3,29
1 - CARTAZ medidas aproximadas 42 cm x 29,7 cm formato A2, impresso em papel couche 115 gr - material |
colorido em 04 cores (mínimo), arte elaborada pela contratante, impressão somente na frente. - PARA |
DIVULGAÇÃO DO TOORO NAGASHI A SER REALIZADO EM 01 E 02 DE NOVEMBRO - CULTURA |
651,42
SV
198,0000
0,00
13258/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
527,07
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
0,00
652
10891/000-2015
175,69
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR JANELA - AQUISIÇÃO |
PARA ATENDER O CRAS BLOCO B - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
527,07
SV
3,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
120,00
0,00
09.00.20.601.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
257
10892/000-2015
81,67
1 - MÃO DE OBRA. ALTERNADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COURIER PLACA DBA 9460, DESTA |
SECRETARIA, APLICAR DESCONTO DE 30% - VALOR LÍQUIDO R$ 120,00 - DES. AGRÁRIO |
120,00
HR
1,4700
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
593,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
229
10893/000-2015
220,00
1 - BATERIA 45 AMPERES
220,00
UN
1,0000
282,00
2 - REGULADOR
282,00
UN
1,0000
20,00
3 - ROLAMENTO. ALTERNADOR 6003
20,00
UNI
1,0000
44,00
4 - ROLAMENTO. ALTERNADOR 6303
44,00
UN
1,0000
27,00
5 - ANEL DE AJUSTE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COURIER PLACA DBA 9460, DESTA SECRETARIA - |
APLICAR DESCONTO DE 26,5% - VALOR LÍQUIDO R$ 593,00 - DES. AGRÁRIO |
27,00
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
250,73
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
648
10894/000-2015
81,67
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,20
HR
0,4800
81,68
2 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
60,44
HR
0,7400
81,67
3 - MÃO DE OBRA. CORREIA E REVISÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7174 DE USO |
DO CRAS CENTRAL - VALOR COM 30% DE DESCONTO - R# 250,73 - ASSISTÊNCIA |
151,09
HR
1,8500
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
60,44
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
636
10895/000-2015
81,68
1 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA BVZ 6463, DESTA |
SECRETARIA - VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 60,44 - ASSISTÊNCIA |
60,44
HR
0,7400
0,00
9278/2014
Pregão Presencial
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E |
CONSTR. LT |
29.196,74
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.106.159/0001-80
0,00
143
10896/000-2015
2.788,24
1 - LOTE 02 - EXECUÇÃO DE LOMBADAS E TRAVESSIAS ELEVADAS - PARA A SECRETARIA - C/C 212-5 CEF - |
TRÂNSITO |
29.196,74
%
10,4700
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
65,80
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
10897/000-2015
3,29
1 - PIRULITO - DIVERSOS SABORES, 15GRAMAS - LAMPIÃO - AQUISIÇÃO PARA USO DO CRAS EM SUAS |
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA |
65,80
PCT
20,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
110,40
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
10898/000-2015
5,85
1 - BLUSH PARA O ROSTO - VERMELHO
23,40
UN
4,0000
5,85
2 - COLOR MAKE SEM GLITER, COM 6 UNIDADES
58,50
PCT
10,0000
2,85
3 - LÁPIS PARA OS OLHOS - AQUISIÇÃO PARA USO DO CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - |
C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA |
28,50
UN
10,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
271,88
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
657
10899/000-2015
12,28
1 - DOCE TIPO PAÇOCA - POTE COM 50 UNIDADES - IRLOF
12,28
UN
1,0000
2,97
2 - BALA SABOR ABACAXI - 10 UNIDADES - FINI
59,40
PCT
20,0000
2,97
3 - BALA SABOR BANANA - 10 UNIDADES - FINI
59,40
PCT
20,0000
1,15
4 - BALA SABOR MORANGO - 10 UNIDADES - STAFE
23,00
PCT
20,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/10/2015 ATÉ 16/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
16
20
1,15
5 - BALA SABOR TUTTI-FRUTI - 10 UNIDADES - STAFE
23,00
PCT
20,0000
0,58
6 - PIPOCA, 80GRAMAS - CLAC
29,00
PCT
50,0000
3,29
7 - PIRULITO - DIVERSOS SABORES, 15GRAMAS - LAMPIÃO - AQUISIÇÃO PARA USO DO CREAS EM SUAS |
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
65,80
PCT
20,0000
0,00
6325/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
475,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.955.160/0001-08
0,00
650
10900/000-2015
47,50
1 - TELEFONE COM FIO, com campainha, volume de toque regulável, Tone/Pulse ajustável, com teclado |
númerico,tecla flash, tecla mute e com cabo espiralado e conectores. Garantia de 3 meses. - INTELBRAS |
PLENO - PARA USO NOS CRAS - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA |
475,00
UN
10,0000
0,00
5695/2015
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
234,24
0,00
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
0,00
645
10901/000-2015
4,88
1 - LOCAÇÃO DE ÔNIBUS - PARA TRANSPORTAR OS IDOSOS DO CCI (APROXIMADAMENTE 90 IDOSOS) QUE |
IRÃO PARTICIPAR DA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 15/12/15 NO |
PESQUEIRO UNIÃO, SAÍDA PREVISTA PARA AS 08h30 EM FRENTE AO CCI E RETORNO PREVISTO PARA AS |
16h30 - ASSISTÊNCIA |
234,24
KM
48,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
280,01
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
213
10902/000-2015
70,00
1 - MÃO DE OBRA. NA LAMINA - TRATOR CATERPILLAR D 4 - SERV. MUNICIPAIS
280,01
HR
4,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
130,20
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
213
10903/000-2015
144,67
1 - SERVIÇO. ELETRICO NO MOTOR DE PARTIDA - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - SERV. |
MUNICIPAIS |
130,20
HR
0,9000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
140,48
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
648
10904/000-2015
81,67
1 - MÃO DE OBRA. TROCAR CORREIA
80,04
HR
0,9800
81,68
2 - MÃO DE OBRA. REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO EHE 7184 DE USO DO CRAS VILA NOVA - |
VALOR COM DESCONTO R$ 140,48 - ASSISTÊNCIA |
60,44
HR
0,7400
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
80,04
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
652
10905/000-2015
81,67
1 - MÃO DE OBRA. REVISÃO E LIMPAR ROSCA DO CARTER - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DBA 2096 DE |
USO DO CRAS ARAPONGAL - VALOR COM DESCONTO R$ 80,04 - C/C 28.512-9 - ASSISTÊNCIA |
80,04
HR
0,9800
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
190,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
648
10906/000-2015
81,67
1 - MÃO DE OBRA. DO FREIO TRAS.
150,00
HR
1,8400
81,67
2 - SANGRIA. DO FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO C20 BRZ 7719 DE USO DO VIVA LEITE - VALOR COM |
DESCONTO R$ 190,00 - ASSISTÊNCIA |
40,00
HR
0,4900
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
50,23
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
659
10907/000-2015
81,67
1 - MÃO DE OBRA. ESCAPE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1353 DE USO DO ACOLHIMENTO - |
VALOR COM DESCONTO R$ 50,23 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
50,23
HR
0,6200
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
160,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
633
10908/000-2015
160,00
1 - SENSOR DE PRESSAO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO C20 BRZ 7719 DE USO DO VIVA LEITE - VALOR COM |
DESCONTO R$ 160,00 - ASSISTÊNCIA |
160,00
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
650,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
648
10909/000-2015
81,67
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DO RADIADOR
370,00
HR
4,5300
81,67
2 - MÃO DE OBRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO C20 BRZ 7719 DE USO DO VIVA LEITE - VALOR COM |
DESCONTO R$ 650,00 - ASSISTÊNCIA |
280,00
HR
3,4300
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
360,16
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
648
10910/000-2015
81,68
1 - ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,67
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,20
HR
0,4800
81,67
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E TROCA DE ROLAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DBA 2096 DE |
USO DO CRAS ARAPONGAL, VALOR COM DESCONTO R$ 360,16 - ASSISTÊNCIA |
290,74
HR
3,5600
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
215,33
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
657
10911/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/10/2015 ATÉ 16/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
17
20
179,81
1 - SILENCIOSO INTERMEDIARIO
179,81
UN
1,0000
10,16
2 - ABRAÇADEIRA
20,31
UN
2,0000
15,21
3 - JUNTA DO ESCAPE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1353 DE USO DO ACOLHIMENTO - |
VALOR COM DESCONTO R$ 215,33 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
15,21
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
99,40
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
633
10912/000-2015
24,85
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO BVZ 6463 DE USO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA, |
VALOR COM DESCONTO R$ 99,40 - ASSISTÊNCIA |
99,40
UN
4,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
58,22
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
633
10913/000-2015
29,11
1 - FILTRO DE OLEO
29,11
UN
1,0000
29,11
2 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO BVZ 6463 DE USO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA, VALOR |
COM DESCONTO R$ 58,22 - ASSISTÊNCIA |
29,11
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
62,52
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
633
10914/000-2015
31,26
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO. TRAS. - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO C20 BRZ 7719 DE USO DO VIVA LEITE, |
VALOR COM DESCONTO R$ 62,52 - ASSISTÊNCIA |
62,52
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
431,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
633
10915/000-2015
136,00
1 - CILINDRO DA RODA
272,00
UN
2,0000
159,00
2 - SAPATA DE FREIO. TRASEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO C20 BRZ 7719 DE USO DO VIVA LEITE, |
VALOR COM DESCONTO R$ 431,00 - ASSISTÊNCIA |
159,00
UN
1,0000
0,00
9256/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NUNO CAMINHÕES LTDA
135,25
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
01.366.445/0001-52
0,00
229
10916/000-2015
22,39
1 - OLEO DE CAMBIO. Sae 80
111,95
UN
5,0000
23,30
2 - OLEO PARA MOTOR 15W40 - SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DE 6 MESES - DATA DA COMPRA: |
13/04/2015 - DES. AGRÁRIO |
23,30
UN
1,0000
0,00
5959/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOAO ANDRE DOMINGUES
2.000,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.823.873/0001-46
0,00
103
10917/000-2015
25,00
1 - SERVIÇO DE COPIA DE PLANTAS - ESTIMATIVA PARA CÓPIAS DE PLANTAS DESTA SECRETARIA - PLANEJ. |
URBANO |
2.000,00
MT
80,0000
0,00
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
878,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
49
10918/000-2015
8,78
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
CONSUMO ADMINISTRAÇÃO, RH, SESMT, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO - ADMINISTRAÇÃO |
878,00
UN
100,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
19.180,58
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
10919/000-2015
3.196,76
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 |
(um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. |
6.393,52
SV
2,0000
3.196,76
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) |
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. |
6.393,52
SV
2,0000
3.196,77
3 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um) |
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 098/2013 - C/C 28.283-9 |
BB - REF. 2 MESES - ASSISTÊNCIA |
6.393,54
SV
2,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
6.393,52
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
10920/000-2015
3.196,76
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) |
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 098/2013 - C/C 28.283-9 |
BB - REF. 2 MESES - ASSISTÊNCIA |
6.393,52
SV
2,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
6.393,46
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
0,00
669
10921/000-2015
3.196,73
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por |
01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 |
6.393,46
SV
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/10/2015 ATÉ 16/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
18
20
BB - REF. 2 MESES - ASSISTÊNCIA |
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
4.444,66
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
648
10922/000-2015
2.222,33
1 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de |
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 7º |
TERMO ADITIVO DO CONTRATO 098/2013 - REF. 2 MESES - ASSISTÊNCIA |
4.444,66
SV
2,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
41.715,24
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
10923/000-2015
20.857,62
1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num |
total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 7º TERMO ADITIVO DO |
CONTRATO 098/2013 - C/C 28.512-9 BB - REF. 2 MESES - ASSISTÊNCIA |
41.715,24
SV
2,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
4.444,64
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
648
10924/000-2015
2.222,32
1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 |
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 7º TERMO |
ADITIVO DO CONTRATO 098/2013 - REF. 2 MESES - ASSISTÊNCIA |
4.444,64
SV
2,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
7.357,18
0,00
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
14.287.654/0001-52
0,00
798
10925/000-2015
3.678,59
1 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 |
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 7º TERMO |
ADITIVO DO CONTRATO 098/2013 - C/C 382-2 CEF - REF. 2 MESES - FMFEPS |
7.357,18
SV
2,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
3.190,44
0,00
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
14.287.654/0001-52
0,00
798
10926/000-2015
1.595,22
1 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 7º TERMO |
ADITIVO DO CONTRATO 098/2013 - C/C 382-2 CEF - REF. 2 MESES - FMFEPS |
3.190,44
SV
2,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
6.380,88
0,00
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
14.287.654/0001-52
0,00
798
10927/000-2015
1.595,22
1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de |
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.190,44
SV
2,0000
1.595,22
2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 7º TERMO |
ADITIVO DO CONTRATO 098/2013 - C/C 382-2 CEF - REF. 2 MESES - FMFEPS |
3.190,44
SV
2,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
19.565,50
0,00
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
14.287.654/0001-52
0,00
798
10928/000-2015
3.190,48
1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
6.380,96
SV
2,0000
2.636,91
2 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária |
de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
5.273,82
SV
2,0000
3.955,36
3 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas |
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 7º TERMO |
ADITIVO DO CONTRATO 098/2013 - C/C 382-2 CEF - REF. 2 MESES - FMFEPS |
7.910,72
SV
2,0000
0,00
5836/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
16,75
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
319
10929/000-2015
16,75
1 - PAPEL CREPOM NA COR AMARELA, (L.C. 147/2014), medindo aproximadamente 48 cm de largura x 200 cm |
de comprimento - ART FLOC - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, |
PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, |
PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF |
VOTUPOCA - P/ USO DO OUTUBRO ROSA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
16,75
CX
1,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
76,56
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
319
10930/000-2015
76,56
1 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor rosa pink, com 40 gramas/m2, embalado em tubete de papelão |
contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FE - PARA USO DAS UNIDADES: |
UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF |
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, |
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - P/ USO DO OUTUBRO ROSA - C/C 332-6 CEF - |
SAÚDE |
76,56
RL
1,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
44,20
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
319
10931/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/10/2015 ATÉ 16/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
19
20
10,20
1 - EVA - ROSA COM 10 UNIDAS, MEDINDO 600X400X2MM - MAKE +
30,60
PCT
3,0000
10,20
2 - EVA - VERMELHO COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - MAKE +
10,20
PCT
1,0000
0,85
3 - PAPEL METALIZADO - DIVERSAS CORES - ROMITEC - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS |
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, |
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO |
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - P/ USO DO OUTUBRO ROSA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
3,40
UN
4,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
KALUANA COMERCIO DE MATERIAIS PARA |
ESCRITORIO E PA |
63,24
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.236.061/0001-06
0,00
319
10932/000-2015
43,80
1 - Cartolina offset na cor branca - MULTIVERDE
43,80
PCT
1,0000
19,44
2 - Papel de seda, cores mistas - RIACHO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS |
VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF |
CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - P/ USO DO OUTUBRO ROSA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
19,44
PCT
1,0000
0,00
308/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
75,41
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
319
10933/000-2015
1,45
1 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP
5,80
KG
4,0000
2,33
2 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO - CEAGESP
11,65
KG
5,0000
0,99
3 - MELANCIA REDONDA MÉDIA - CEAGESP
39,60
KG
40,0000
1,87
4 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP
7,48
KG
4,0000
2,72
5 - MAÇÃ FUJI - CEAGESP - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE: ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, |
ESF SERROTE E UBS VILA NOVA PARA O EVENTO OUTUBRO ROSA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
10,88
KG
4,0000
0,00
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
58,64
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
319
10934/000-2015
3,90
1 - MELAO
31,20
UN
8,0000
3,43
2 - MORANGO - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE: ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF |
SERROTE E USB VILA NOVA PARA O EVENTO OUTUBRO ROSA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
27,44
CX
8,0000
0,00
9461/2015
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
1.000,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
0,00
287
10935/000-2015
1.000,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DESTA SECRETARIA INCLUINDO |
SERVIÇO DE TRANSPORTE ÀS REFERÊNCIAS EXTERNAS - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
1.000,00
1,0000
0,00
9462/2015
Outros/Não Aplicável
NAGIR DE OLIVEIRA GUEDES JUNIOR
250,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
298.762.588-00
0,00
342
10936/000-2015
250,00
1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM DO PACIENTE ESTEVÃO AUGUSTO |
MORAES SILVÉRIO COM CONSULTA AGENDADA NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS |
CRANIOFACIAIS EM BAURU NOS DIAS 03/11 A 04/11/2015 - MS-PAB 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE |
250,00
1,0000
7.300,00
7369/2014
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
0,00
0,00
RP
J
10.239.505/0001-67
0,00
5001
13450/001-2014
146,00
1 - Locação de 01 (um) caminhão tipo cavalo mecânico com prancha acoplada, motorista, tacógrafo e |
combustível, 4 x 2 ou 4 x 4 com potência mínima de 300 HP para prestar serviços de transporte de máquinas e |
com rampa hidráulica para o embarque das máquinas, ano e modelo mínimo 2010 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
7.300,00
HR
50,0000
REGISTRO, 20 de Outubro de 2015.
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/10/2015 ATÉ 16/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
20
20
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |